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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳,退稅,我不想退稅,怎么調(diào)整
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速問速答廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,在無票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行(十七) 納稅調(diào)增
不退是明智的,我退稅被查了
05/16 19:38
84784968
05/16 19:42
老師是這個(gè)吧?調(diào)完以后,還是會(huì)出現(xiàn)退稅。能耐心指點(diǎn)下嗎?第一次調(diào)增不懂
廖君老師
05/16 19:45
您好,好的,就是這個(gè),現(xiàn)在要退稅多少,2022年有沒有累計(jì)虧損,我來計(jì)算要調(diào)增多少
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05/16 19:46
需要退1235.89元
2022年累計(jì)虧損344509.35元
廖君老師
05/16 19:49
您好,我的天,沒調(diào)了,調(diào)不了的,吃一次虧就長經(jīng)驗(yàn)了,因?yàn)橐{(diào)增是
(1235.89/0.05+344509.35)=369227.15
我也是被查才長經(jīng)驗(yàn)的,現(xiàn)在季度從來不交所得稅,有利潤就計(jì)提費(fèi)用,年度匯繳調(diào)增補(bǔ)一點(diǎn)稅
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05/16 19:52
把369227.15填到A105000第30行(十七)
廖君老師
05/16 19:53
您好,是這么填,但這個(gè)金額太大了,這是虧損可以以后彌補(bǔ)的,我們調(diào)增后就不了了
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05/16 19:56
就填到這里嗎?A106000表中用還用填寫嗎
廖君老師
05/16 20:01
您好,剛才我們就是填A(yù)105000表30行
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05/16 20:03
剛看到了,這會(huì)改正了。老師看看填完以后接下來該怎么操作
廖君老師
05/16 20:04
您好,只填第1列,稅收在2列不填,保存好去主表看,有沒有稅金了
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