問(wèn)題已解決

這題如果是增值稅繳納計(jì)稅依據(jù)的話怎么做?加不加收取的加工費(fèi)

84784951| 提問(wèn)時(shí)間:2024 05/16 14:33
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
應(yīng)交增值稅計(jì)算是12000*13%=1560
2024 05/16 14:34
84784951
2024 05/16 14:37
增值稅只按加工費(fèi)繳納嗎?
暖暖老師
2024 05/16 14:38
是的,增值稅只看加工費(fèi)的金額
84784951
2024 05/16 18:54
老師,我想問(wèn)一下是不是出口貨物免征增值稅?
暖暖老師
2024 05/16 18:56
只有國(guó)家讓出口并且報(bào)關(guān)才可以免稅
84784951
2024 05/16 20:15
工程物資領(lǐng)用原材料的增值稅可以抵扣嗎?
暖暖老師
2024 05/16 20:20
是的,工程物資可以抵扣的營(yíng)改增后
84784951
2024 05/16 21:52
老師,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn)是折舊年限的60%什么的,那個(gè)知識(shí)點(diǎn)的內(nèi)容是什么
暖暖老師
2024 05/17 05:54
那是19年動(dòng)產(chǎn)開(kāi)始抵扣時(shí)第一年抵扣60%第二個(gè)年抵扣40¥
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