問(wèn)題已解決

老師,我們銷(xiāo)售開(kāi)票給客人金額是9511.1元,貨款客人用微信轉(zhuǎn)給我們老板了, 我怎么做賬

84784949| 提問(wèn)時(shí)間:05/16 14:11
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅 然后再借其他應(yīng)收款法人,貸應(yīng)收賬款
05/16 14:11
84784949
05/16 14:13
老師, 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款 這么做賬可以嗎
宋生老師
05/16 14:17
你好,你要確認(rèn)收入啊。賣(mài)了東西出去要確認(rèn)收入。
84784949
05/16 14:18
老師,這么寫(xiě),對(duì)嗎 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 收到款 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款
宋生老師
05/16 14:21
你好,對(duì)的,就是這樣子。
84784949
05/16 14:58
老師,正常情況下開(kāi)票,收到貨款,應(yīng)該走銀行存款,偶爾收現(xiàn)金也沒(méi)事吧
宋生老師
05/16 15:02
你好,是的,可以這樣理解。
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