問題已解決

老師,請問一下,我們的管理費(fèi)用需要入到2023年12月份里面去,2024年1月份銀行才支付的,這樣2023年12月份應(yīng)該怎么寫分錄?。?/p>

84784974| 提問時(shí)間:05/16 10:25
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,應(yīng)當(dāng)先計(jì)提,然后在支付沖暫估 借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付賬款-暫估等 付款的 借:管理費(fèi)用等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估等? 負(fù)數(shù) 借:管理費(fèi)用等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款等
05/16 10:28
84784974
05/16 10:29
但是跨年了呀
高輝老師
05/16 10:34
跨年之前沒有計(jì)提么
84784974
05/16 10:56
我現(xiàn)在是在做2023年12月賬
高輝老師
05/16 11:09
申報(bào)表是沒有這筆費(fèi)用,補(bǔ)23年的賬 通常是在24年度用以前年度損益調(diào)整,然后更正申報(bào)23年的企業(yè)所得稅,再匯算年報(bào)
84784974
05/16 11:28
那要怎么寫分錄呢
高輝老師
05/16 11:34
分錄 1.借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)付款等 2借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 ? 貸:以前年度損益調(diào)整 3.借:利潤分配—未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 4.借:盈余公積-法定盈余公積? 貸:利潤分配-未分配利潤 2.4根據(jù)所得稅情況做
84784974
05/16 13:39
我是說,現(xiàn)在2023年12月應(yīng)該如何寫分錄,以及2024年1月如何寫分錄
84784974
05/16 13:42
就像這個(gè)發(fā)票一樣,我要先入去年23年12月的先
高輝老師
05/16 13:43
按照漏記費(fèi)用,2023年12月對(duì)該筆費(fèi)用不記 2024.5月做上面的分錄,然后更正申報(bào)2023年第4季度的企業(yè)所得稅申報(bào),更正只收再匯算年報(bào)
84784974
05/16 13:43
不做更正,我只想2023年多一些成本
84784974
05/16 13:45
老師,我不太懂你說的
高輝老師
05/16 13:52
多一些成本,需要改賬,報(bào)表就變了,報(bào)表變動(dòng),和電子稅務(wù)局申報(bào)之前申報(bào)的就會(huì)不一致,就需要更正申報(bào)的
84784974
05/16 16:17
我就想先知道怎么寫23年12月的分錄
高輝老師
05/16 16:23
這筆費(fèi)用,23年12月不做分錄
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