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請教老師,發(fā)工資時把為員工繳納的個稅扣回來的會計分錄怎么做?
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速問速答借,應(yīng)付職工薪酬、工資
貸,應(yīng)交稅費、個稅、
銀行存款
05/15 18:44
84785017
05/15 18:47
發(fā)工資時我要把替員工繳納的個稅扣回來,是應(yīng)該貸其他應(yīng)收款~個稅嗎
84785017
05/15 18:48
那計提個稅的會計分錄怎么做
84785017
05/15 18:50
老師給個計提、繳納、發(fā)工資扣回的個稅分錄吧
郭老師
05/15 18:50
你好,個稅,他不通過其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款的通過應(yīng)交稅費
借管理費用工資
貸應(yīng)付職工薪酬工資,這個里面就包含的個稅
?借應(yīng)付職工薪酬工資
貸應(yīng)交稅費個稅
借應(yīng)交稅費個稅貸銀行存款
84785017
05/15 18:51
這樣做科目余額表的時候,應(yīng)交稅費有余額
郭老師
05/15 18:54
你好,那你之前繳納的分錄怎么做的?
84785017
05/15 18:54
第一次扣,之前沒扣過
84785017
05/15 18:57
不明白,請教老師
郭老師
05/15 18:59
借管理費用工資
貸應(yīng)付職工薪酬工資,這個里面就包含的個稅
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸應(yīng)交稅費個稅
借應(yīng)交稅費個稅貸銀行存款你按照我這個來寫,哪一個有余額,余額方向在哪里,金額是多少?
84785017
05/15 19:37
第一個應(yīng)付職工薪酬是應(yīng)發(fā)工資總額
第二個應(yīng)付職工薪酬是個稅金額嗎
郭老師
05/15 19:39
是的對的,是這么理解的
84785017
05/15 19:47
計提工資:
借:管理費用62470
貸:應(yīng)付職工薪酬62470
計提個稅:
借:應(yīng)付職工薪酬6530.12
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個稅6530.12
繳納個稅:
借:應(yīng)交稅費-個稅6530.12
貸:銀行存款6530.12
發(fā)工資:
借:應(yīng)付職工薪酬62470
貸:應(yīng)交稅費-個稅6530.12
銀行存款55939.88
老師看我這樣做對嗎,這樣應(yīng)交稅費有尾巴,應(yīng)付職工薪酬也多出了6530.12,老師給看看
郭老師
05/15 19:52
你具體的工資不對,也沒有包含個稅
84785017
05/15 19:59
那個62470里就包含個稅
84785017
05/15 20:01
勞駕老師給做分錄吧
郭老師
05/15 20:03
借:管理費用62470
貸:應(yīng)付職工薪酬62470
發(fā)工資:
借:應(yīng)付職工薪酬62470
貸:應(yīng)交稅費-個稅6530.12
銀行存款55939.88
支付個稅
借應(yīng)交稅費,個稅6530.12貸銀行存款。
84785017
05/15 20:23
謝謝老師
郭老師
05/15 20:24
不用客氣,工作愉快。
84785017
05/15 20:25
奉上心意再次感謝老師!
郭老師
05/15 20:30
已經(jīng)收到
非常感謝
不用那么客氣
這都是我們應(yīng)該的
84785017
05/15 21:37
老師,還有一個問題,交印花稅34.34元,我的會計分錄:
計提時:
借:稅金及附加34.34
貸:應(yīng)交稅費-印花稅34.34
支付印花稅:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅34.34
貸:銀行存款34.34,可是這樣稅金及附加就有余額了,老師給個您的會計分錄吧
郭老師
05/15 21:39
好,這個稅金及附加月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就可以啦。
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