問(wèn)題已解決

老師,您幫我看下這是要繳稅的情況,如果金額反過(guò)來(lái)就是我們這個(gè)月有留底我這個(gè)分錄怎么做

84785021| 提問(wèn)時(shí)間:2024 05/15 18:06
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!留底不需要單獨(dú)做分錄
2024 05/15 18:08
84785021
2024 05/15 18:09
什么都不用做嗎,每次聽(tīng)課老師都這么說(shuō)但是一直沒(méi)理解
宋生老師
2024 05/15 18:09
你好!是的,在申報(bào)表上留底就行
84785021
2024 05/15 18:11
就是我寫(xiě)的那個(gè)分錄1-3筆都不用寫(xiě)馬
84785021
2024 05/15 18:12
那應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)這個(gè)科目怎么使用
宋生老師
2024 05/15 18:14
你好!你如果有多交的 月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
84785021
2024 05/15 18:15
就是真金白銀多交了才用到這個(gè)科目對(duì)嗎月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
宋生老師
2024 05/15 18:16
你好!是的,多交的才會(huì)到這個(gè)科目
84785021
2024 05/15 18:18
要是有留底那個(gè)分錄1-3筆都不用管?
宋生老師
2024 05/15 18:18
你好!是的,因?yàn)槟悴挥媒?/div>
84785021
2024 05/15 18:28
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 老師這個(gè)要是錢(qián)多交了完整的分錄是什么,收到錢(qián)了未交增值稅平了,多出來(lái)應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)科目
宋生老師
2024 05/15 18:52
你好!這個(gè)科目,按現(xiàn)在的要求,是可以不用結(jié)平的
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