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老師,采購?fù)素?,已?jīng)抵扣進項稅額,要怎么做分錄
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速問速答您好, 對方開負數(shù)發(fā)票,你們做負數(shù)分錄,進項做轉(zhuǎn)出
2024 05/15 17:12
84784988
2024 05/15 18:33
老師,做當(dāng)期的負數(shù)分錄,還是做應(yīng)交稅費,進項稅額轉(zhuǎn)出
劉艷紅老師
2024 05/15 19:00
做進項轉(zhuǎn)出就可以了
84784988
2024 05/15 19:41
老師,可以說詳細一點嗎?實操具體要怎么做分錄
劉艷紅老師
2024 05/15 19:53
退貨
借:主營業(yè)務(wù)成本-
應(yīng)交稅費-進項-
貸:應(yīng)付賬款-
84784988
2024 05/16 08:52
老師,可以直接做原材料的負數(shù)嗎
劉艷紅老師
2024 05/16 09:44
你們的原材料沒有結(jié)轉(zhuǎn)嗎
84784988
2024 05/16 10:09
原材料是結(jié)轉(zhuǎn)了的,我做了原材料的負數(shù),后面期末余額,原材料有負數(shù)
劉艷紅老師
2024 05/16 10:09
肯定不沖原材料,沖成本就可以了
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