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問題已解決
老師你好!請(qǐng)問客戶打款到對(duì)公戶,暫未開發(fā)票是計(jì)入應(yīng)收賬款合適 還是計(jì)入預(yù)收賬款合適?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,這個(gè)記錄預(yù)收賬款更合適。
2024 05/15 17:01
84785001
2024 05/15 17:05
老師 那開發(fā)票出去 還沒收到貨款 是借:應(yīng)收賬款嗎?
宋生老師
2024 05/15 17:08
你好是的,就是這樣做。
84785001
2024 05/16 09:14
老師 對(duì)公賬戶里面的錢轉(zhuǎn)到零錢包的會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
宋生老師
2024 05/16 09:18
您好!這個(gè)借其他貨幣資金 貸銀行存款
84785001
2024 05/16 09:33
老師 如果后期又轉(zhuǎn)回余額 借:銀行存款 貸:其他貨幣資金 對(duì)嗎
宋生老師
2024 05/16 09:47
你好!是的,就是這樣了
84785001
2024 05/16 09:55
老師 個(gè)體戶開的普票但是對(duì)方?jīng)]有轉(zhuǎn)錢到對(duì)公 把錢轉(zhuǎn)到微信了 我可以做到現(xiàn)金里面嗎 還是做其他貨幣資金?做哪個(gè)比較好呢?
宋生老師
2024 05/16 10:00
你好,可以的。當(dāng)其他應(yīng)收款,然后轉(zhuǎn)回對(duì)公或者收現(xiàn)金
84785001
2024 05/16 10:14
老師 庫(kù)存商品的暫估入賬的會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
宋生老師
2024 05/16 10:17
你好!借庫(kù)存商品-暫估 貸應(yīng)付賬款-暫估
84785001
2024 05/16 10:20
那收到發(fā)票后怎么處理呢?
宋生老師
2024 05/16 10:25
你好!紅字沖減暫估,然后按照發(fā)票重新做。
84785001
2024 05/16 10:32
老師 季度不超30萬不需要繳增值稅 這個(gè)增值稅如何處理?。?/div>
宋生老師
2024 05/16 10:41
你好!轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免
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