當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請(qǐng)問下之前社保沒計(jì)提,沒經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬去核算,后面月份怎么補(bǔ)計(jì)提嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答您好, 是今年的還是去年的?
2024 05/15 13:34
84784983
2024 05/15 13:38
是今年的老師
84784983
2024 05/15 13:38
去年也是沒計(jì)提的,也要怎么處理嗎?
劉艷紅老師
2024 05/15 13:38
去年的通過以前年度損益調(diào)整就可以
84784983
2024 05/15 13:41
那今年的呢?具體會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
劉艷紅老師
2024 05/15 13:45
補(bǔ)計(jì)提就可以了
計(jì)入管理費(fèi)用里面
84784983
2024 05/15 13:47
每月當(dāng)月發(fā)生的時(shí)候就已經(jīng)入了管理費(fèi)用了,就是沒經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬,補(bǔ)計(jì)提再入管理費(fèi)用是不是重了?
劉艷紅老師
2024 05/15 13:53
把錯(cuò)的做負(fù)數(shù)分錄,再做正數(shù)分錄就可以
84784983
2024 05/15 14:19
除了做負(fù)數(shù)的方法,能不能就補(bǔ)做一筆應(yīng)付職工薪酬的借貸方?
劉艷紅老師
2024 05/15 14:25
這個(gè)不沖掉,怎么補(bǔ)做了
閱讀 5687