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老師,21年結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)多了,現(xiàn)在23年更改,要怎么做,沖銷21年7-11#憑證,再做下筆更正分錄,還是借以前年度損益調(diào)整?

84785021| 提問時(shí)間:2024 05/14 17:46
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84785021
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
這樣做賬可以嗎?
2024 05/14 17:53
84785021
2024 05/14 18:17
如果之前就沒有庫存,多結(jié)了庫存,是不是用負(fù)數(shù)沖。
小鎖老師
2024 05/14 17:50
您好,這個(gè)的話,是直接做以前年度損益調(diào)整
小鎖老師
2024 05/14 17:54
可以,這個(gè)是沒問題的
小鎖老師
2024 05/14 20:21
嗯對(duì),是這意思的了
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