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老師,本月可以報銷下月開出的發(fā)票嗎?比如我現(xiàn)在做11月的賬,有張報銷單上面寫的打車費20元(后面附了兩張票各10元,其中一張是12月的)

84784965| 提問時間:05/14 11:08
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,12月份的最好不要在11月份做賬。
05/14 11:09
84784965
05/14 11:15
那么11月報銷單上面的一筆報銷金額里面包含了12月的這張發(fā)票金額,這個怎么辦呢?
84784965
05/14 11:15
支付是12月付的
東老師
05/14 11:16
可以把這張發(fā)票做到12月份的賬里。
東老師
05/14 11:16
這個金額很小的話直接做到11月份也沒問題。
84784965
05/14 11:16
可以把這張發(fā)票做到12月份的賬里。 這樣的話就重填報銷單哇?
東老師
05/14 11:17
你就直接做到11月份就可以了。
84784965
05/14 11:18
金額小,坐在11月的話分錄怎么做呢?
東老師
05/14 11:18
借管理費用交通費 20 貸庫存現(xiàn)金20
84784965
05/14 11:20
好的,然后這個打車費可以抵扣進項,這個進項報稅報在哪個月呢?
東老師
05/14 11:21
這個你是需要在12月份的時候再抵扣的。
84784965
05/14 11:29
老師,我們公司去年9月底成立的,去年12月變更成的一般納稅人,那么變更前的賬按照小規(guī)模做嗎?按照小規(guī)模做的話,變更成一般納稅人的時候怎么斜街呢?
東老師
05/14 11:30
對,小規(guī)模納稅人期間肯定是按照小規(guī)模的形式來做賬的。
84784965
05/14 11:32
那么變更一般納稅人的時候前后賬務(wù)怎么銜接呢?
東老師
05/14 11:33
這個記不太肯定了,據(jù)我所知就是把應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅增加銷項稅額和進項稅額科目
84784965
05/14 11:34
好的,那我去專門提個這個問題,謝謝您
東老師
05/14 11:34
沒事,幫忙給個五星好評,多謝多謝
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