問題已解決
老師,我去年做錯了一筆分錄,現(xiàn)在怎么調整,請看圖。
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速問速答您好, 沒有看到圖片的
05/13 20:23
84784949
05/13 20:31
去年做的憑證:計提時,借管理費用,貸應付帳款,付款時借管理費用負數(shù),應付賬款負數(shù),同時借應付帳款正數(shù),貸銀行存款。正確付款分錄應該是,借管理費用 進項,貸銀行存款。
劉艷紅老師
05/13 20:41
不太明白,現(xiàn)在是要怎么調了
84784949
05/13 20:47
就是去年管理費用借方做到了應付賬款
劉艷紅老師
05/13 20:49
把這個應付賬款這個分錄做負數(shù)分錄,再用以前年度損益調整做正數(shù)分錄
84784949
05/13 20:52
那增值稅怎么體現(xiàn)
劉艷紅老師
05/13 21:01
借:以前年度損益調整
應交稅費
貸:應付賬款
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