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實(shí)務(wù)
問題已解決
請教老師收到一張價稅合計發(fā)票9910元,怎么做賬??
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速問速答您好,這個的話,是費(fèi)用嗎還是啥
05/13 13:47
84785017
05/13 13:49
是診所患者預(yù)交的治療費(fèi)
小鎖老師
05/13 13:49
你們是診所的會計,收款方是嗎
84785017
05/13 13:55
我是診所會計
84785017
05/13 13:56
預(yù)收取的治療費(fèi)用
小鎖老師
05/13 13:56
那你們就是 借 銀行存款9910? 貸 主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)? 分離開
84785017
05/13 14:10
還不能確定收入,得全部治療完成后才能確認(rèn)收入,所以還不能是主營業(yè)務(wù)收入
小鎖老師
05/13 14:11
那你們就貸方做預(yù)收賬款
84785017
05/13 14:17
價稅合計9910元,其中包括98.12元的稅額,也不用管他嗎,等到治療完成后,再怎么做賬呢?
84785017
05/13 14:18
請老師給個完整的會計分錄,謝謝老師
小鎖老師
05/13 14:22
嗯對 是這樣的 借 銀行存款 9910? 貸 預(yù)收賬款 9910-98.12=9811.88? ?應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 98.12? 然后到時候完成? 借?預(yù)收賬款 9910-98.12=9811.88? 貸 主營業(yè)務(wù)收入
84785017
05/13 14:26
明白了,謝謝老師講解的如此明白,送上我的心意,再次感謝!
小鎖老師
05/13 14:26
沒事哈,謝謝您,能幫助到您就好
84785017
05/13 14:27
祝老師工作順利!
小鎖老師
05/13 14:28
不客氣的,天天開心
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