問(wèn)題已解決

老師,你好,增值稅主表30行系統(tǒng)沒(méi)帶數(shù)據(jù),這30行應(yīng)該填上月繳納的全部稅款數(shù)據(jù)還是只是增值稅的數(shù)據(jù)

84785033| 提問(wèn)時(shí)間:05/13 12:46
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這行是申報(bào)當(dāng)期繳納的上一期的稅款。如果是未取數(shù),可以清空刪除表格重新填寫
05/13 12:51
84785033
05/13 12:56
這是3月應(yīng)交增值稅
84785033
05/13 12:58
老師課件為什么4月增值稅報(bào)表30行填的是增值稅的稅款而不是3月的全部稅款
高輝老師
05/13 13:04
這個(gè)是增值稅的申報(bào)表,附加稅在30行是不加總的
84785033
05/13 13:15
意思就是說(shuō)30行填的是申報(bào)當(dāng)期繳納的上一期的增值稅,附加稅是不計(jì)入30行是嗎
高輝老師
05/13 13:19
是的,是的,是這樣的
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