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所屬期2023的增值稅加計抵減退到2024.5月,那這個所得稅設(shè)么時候交呢?之前是稅務(wù)局搞錯了
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速問速答您好,這個就在5月份的時候繳納。
05/13 10:41
84784975
05/13 10:42
我知道,就是它的所屬期算2023年的還是2024年的
東老師
05/13 10:43
他是肯定是屬于2024年的。
84784975
05/13 10:44
這個是2023年多交的增值稅
東老師
05/13 10:44
對,但是你在2024年抵減了,肯定就是在這個月份了。
84784975
05/13 10:45
2023年匯算清繳的時候補繳這筆錢
84784975
05/13 10:45
這樣做對嗎
東老師
05/13 10:45
這個和是增值稅和匯算清繳沒關(guān)系呀。
84784975
05/13 10:53
交所得稅啊
84784975
05/13 10:53
怎么沒關(guān)系
東老師
05/13 10:54
哦,明白了,您的意思是抵了企業(yè)所得稅對嗎?
東老師
05/13 10:54
如果是的話,我覺得就是做到五月份的。
84784975
05/13 11:01
不是抵所得稅,是另外交所得稅啊
84784975
05/13 11:01
匯算清繳的時候交這筆企業(yè)所得稅
84784975
05/13 11:02
友情提醒:先進制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等企業(yè)增值稅加計抵減稅款應(yīng)作為其他收益并入利潤總額繳納企業(yè)所得稅。請相關(guān)企業(yè)注意一下。
東老師
05/13 11:07
您的意思是說作為其他收益要在匯算清繳的時候,補所得稅,對嗎?
84784975
05/13 11:08
這樣做對嗎
84784975
05/13 11:09
我感覺應(yīng)該在2024年匯算清繳的時候交
84784975
05/13 11:09
她說在2023年匯算清繳的時候交
東老師
05/13 11:10
這個稅務(wù)局考慮應(yīng)該就是他當時是屬于2023年的。所以才讓你們調(diào)整到這里面。
84784975
05/13 11:26
已經(jīng)更正申報了加計抵減
東老師
05/13 11:27
是的,因為這個是屬于2023年的,所以他才會讓你們在2023年調(diào)整
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