問(wèn)題已解決

你好老師,一般納稅人公司要注銷(xiāo),一直沒(méi)有收入,之前取得的費(fèi)用專(zhuān)票都是借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在需要怎么操作。

84784963| 提問(wèn)時(shí)間:2024 05/13 10:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
最好進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行,借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2024 05/13 10:34
84784963
2024 05/13 10:39
老師是這樣嗎 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
郭老師
2024 05/13 10:41
可以的,可以這么做的。
84784963
2024 05/13 10:43
注銷(xiāo)時(shí)這個(gè)專(zhuān)票還需要做什么處理嗎
郭老師
2024 05/13 10:43
在勾選平臺(tái)里面選擇不抵扣勾選就行。
84784963
2024 05/13 10:49
是在報(bào)稅的時(shí)候再勾選是嗎?謝謝
郭老師
2024 05/13 10:50
對(duì)的是的,是這么做的。
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