問題已解決
老師好,我這個月要把公司的外賬接回來做。如果外賬做的明細科目不符合公司的管理要求,我應該怎么建賬?
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速問速答您好,現(xiàn)在不是新建賬把,把外賬的上期末各科目余額錄在您認不合適的科目里
05/11 17:24
84784976
05/11 17:30
是接回來就直接做五月份的賬嗎 之前的不調(diào)整了嗎
84784976
05/11 17:32
外賬是做到今年四月份。我月底要去接回來自己做。那是不是直接從五月份開始做?五月的期初余額根據(jù)外賬給的數(shù)據(jù)填?
廖君老師
05/11 17:39
您好,是的,賬是連續(xù)的,要調(diào)整也是以后通過分錄來調(diào)整的
2.是的,五月的期初余額根據(jù)外賬4月末的科目余額表金額
84784976
05/11 17:46
好的。謝謝老師。那我在問一下:比如研發(fā)費用,外賬沒有區(qū)分項目。那我是不是把外賬的數(shù)據(jù),五月份紅沖掉,在做正確的分錄?
廖君老師
05/11 17:49
您好,不用,高企業(yè)的賬都不把項目寫在賬套里,手工做這個輔助賬的,因為項目可以靈活改動
84784976
05/11 17:50
那我應該怎么調(diào)呢?比如原材料我有分明細,他沒有。我怎么調(diào)整呢?
廖君老師
05/11 17:52
您好,現(xiàn)在不是新建賬么,把您的科目設置好,再填入他的金額就可以啦
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