問題已解決
老師,有一個(gè)**項(xiàng)目價(jià)稅合計(jì)100萬,被掛方收14萬包干,不收任何成本票直接轉(zhuǎn)86給掛方,這是怎么算的呀?
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速問速答同學(xué),你好
這就是雙方約定好一個(gè)價(jià)格,不考慮任何稅額,以14萬收取**費(fèi)
05/11 09:56
84784971
05/11 09:59
是的,老師,我就是問這怎么盈利呢
增值稅是9個(gè)點(diǎn),附加稅印花稅加起來不算企業(yè)所得稅的 話差不多也到10.5個(gè)點(diǎn)了,還需要86萬的成本發(fā)票
老師,能不能說一下具體操作的計(jì)算方法呢
小菲老師
05/11 10:03
同學(xué),你好
怎么盈利
增值稅是9個(gè)點(diǎn),附加稅印花稅加起來不算企業(yè)所得稅的 話差不多也到10.5個(gè)點(diǎn)了,如果沒有成本發(fā)票,企業(yè)所得稅就算5%,那就是15.5%,那企業(yè)是虧的
如果想要這個(gè)項(xiàng)目盈利,要么增值稅符合簡易計(jì)稅,按照3%來算
要么企業(yè)有充足的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可用
84784971
05/11 10:05
老師,符合簡易計(jì)稅有哪些條件能告訴我一下嗎
小菲老師
05/11 10:06
同學(xué),你好
建筑企業(yè)的話,甲供清包可以簡易計(jì)稅
84784971
05/11 10:15
如果一個(gè)企業(yè)長期能做這樣的業(yè)務(wù),那這個(gè)充足的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是怎么實(shí)現(xiàn)的?
小菲老師
05/11 10:18
同學(xué),你好
如果一個(gè)企業(yè)長期能做這樣的業(yè)務(wù),那不太現(xiàn)實(shí),要么隱瞞收入,以差額申報(bào)收入
84784971
05/11 10:24
老師,我有一個(gè)點(diǎn)沒明白,轉(zhuǎn)86萬到掛方,掛方不給票,怎么轉(zhuǎn)呢
小菲老師
05/11 10:25
同學(xué),你好
私下轉(zhuǎn)款
或者做往來
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