問(wèn)題已解決

之前是其他應(yīng)收款,月底平賬了,次月又收到他的往來(lái)款,是做其他應(yīng)付款還是付的其他應(yīng)收款?

84784968| 提問(wèn)時(shí)間:05/11 09:27
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,既然月底平賬了,為什么對(duì)方次月還給你們打款呢??
05/11 09:28
84784968
05/11 09:29
打的往來(lái)款
84784968
05/11 09:29
怎么處理呢
鄒老師
05/11 09:30
你好,因?yàn)橐呀?jīng)不欠了,再打款過(guò)來(lái),應(yīng)當(dāng)計(jì)入? 其他應(yīng)付款 核算?
84784968
05/11 09:30
那這樣不是其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款,同一公司都掛著了嗎
鄒老師
05/11 09:31
你好,你描述的情況,是的?
84784968
05/11 09:32
不可以弄成負(fù)的其他應(yīng)收款嗎
鄒老師
05/11 09:33
你好,負(fù)的其他應(yīng)收款,在資產(chǎn)負(fù)債表還是要在其他應(yīng)付款欄次體現(xiàn)啊?
84784968
05/11 09:34
什么意思。會(huì)自動(dòng)體現(xiàn)嗎
鄒老師
05/11 09:35
你好,我的意思是應(yīng)當(dāng)計(jì)入? 其他應(yīng)付款,而不是計(jì)入? 其他應(yīng)收款? 負(fù)數(shù)?
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