問(wèn)題已解決

老師,公司收到個(gè)人代開(kāi)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)普票,如何做賬

84785017| 提問(wèn)時(shí)間:05/10 09:18
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借:管理費(fèi)用等科目,貸:銀行存款等科目?
05/10 09:19
84785017
05/10 09:22
這個(gè)還沒(méi)付款~~~
鄒老師
05/10 09:22
你好,沒(méi)有付款,貸方就通過(guò)? ?其他應(yīng)付款? ?科目核算?
84785017
05/10 09:22
可以這樣應(yīng)付賬款-個(gè)人名字嗎
鄒老師
05/10 09:23
你好,沒(méi)有付款,貸方就通過(guò) ? 其他應(yīng)付款 ? 科目核算 ?針對(duì)個(gè)人款項(xiàng),不應(yīng)當(dāng)計(jì)入? 應(yīng)付賬款? 核算?
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