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老師,我們分公司不是獨(dú)立核算,總公司匯總數(shù)據(jù),統(tǒng)一匯算清繳,可是我剛做總公司匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)A100000申報(bào)表,利潤總額那里所有的數(shù)據(jù)都是根據(jù)我申報(bào)的總公司23年的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)帶出來的,那分公司的數(shù)據(jù)怎么辦,我是要按合并的報(bào)表申報(bào)年報(bào),利潤匯總一下再申報(bào)嗎

84784958| 提問時(shí)間:05/09 09:55
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好; 是的; 要匯總數(shù)據(jù)來報(bào)年報(bào)的; 如果不是獨(dú)立核算的話;對的?
05/09 09:55
84784958
05/09 10:03
那我如何匯總,是每個(gè)科目把分公司總公司的數(shù)據(jù)加起來嗎
meizi老師
05/09 10:04
你好; 對的;? 做一個(gè)表格匯總數(shù)據(jù)就行了。去報(bào)?
84784958
05/09 10:09
那我有一個(gè)疑問 ,資產(chǎn)負(fù)債表里面的貨幣資金如果把分公司總公司的數(shù)據(jù)加起來,那么總公司的銀行存款余額就對不上了
meizi老師
05/09 10:09
你好;總公司包括了總公司和分公司合計(jì)數(shù)據(jù); 如果報(bào)表要匯總總部報(bào); 就一起??
84784958
05/09 10:11
好的,謝謝
meizi老師
05/09 10:11
不客氣; 滿意請給予評價(jià)
84784958
05/09 10:34
只合并期末數(shù)嗎
meizi老師
05/09 10:38
年初也要合計(jì),是報(bào)負(fù)債表的話
84784958
05/09 12:14
老師,關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報(bào)告怎么申報(bào)
84784958
05/09 12:15
就這個(gè),你看看
meizi老師
05/09 12:32
你們有關(guān)聯(lián)企業(yè)沒
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