問題已解決

本來是要交稅的,由于之前留抵下來的加計(jì)抵減一直留著,所以不需要交稅了,這個分錄怎么做啊

84784975| 提問時間:05/08 17:03
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好,其實(shí)這個不需要單獨(dú)做憑證。
05/08 17:03
宋生老師
05/08 17:03
在申報(bào)表上面留底就可以了。
84784975
05/08 17:04
賬上應(yīng)交增值稅余額貸方呢
宋生老師
05/08 17:08
你好,這個一般是進(jìn)項(xiàng)沒有抵扣完,它就是負(fù)數(shù)了。
84784975
05/08 17:14
制造業(yè)加計(jì)抵減
84784975
05/08 17:14
百分之五
84784975
05/08 17:17
應(yīng)交增值稅的余額=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-留抵啊。關(guān)鍵是還多了個加計(jì)抵減
84784975
05/08 17:18
應(yīng)交增值稅的余額=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-留抵=19000貸方余額
84784975
05/08 17:18
之前進(jìn)項(xiàng)多一直沒交錢
84784975
05/08 17:24
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-加計(jì)扣除?
宋生老師
05/08 17:24
你好,你這個加計(jì)抵減的部分也會形成留底
84784975
05/08 17:28
留抵的這部分一直沒做分錄,現(xiàn)在 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-加計(jì)扣除19 貸營業(yè)外收入19 還剩4萬多
宋生老師
05/08 17:32
你好,這個沒事,你掛在賬上就行。
84784975
05/08 17:34
老師都沒回答我的問題,哪個掛在賬上,我的分錄是對得
宋生老師
05/08 17:37
你好!借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-加計(jì)扣除19 就在這里就可以了 如果你要結(jié)轉(zhuǎn),你可以借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅貸。應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-加計(jì)扣除19
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~