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    貨已入庫,款已付,稅票未到賬務(wù)處理,跨年怎么處理

    84784948| 提問時間:05/08 16:51
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    廖君老師
    金牌答疑老師
    職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
    您好,上年12月計提未稅部分的成本費用 借:原材料等 貸:銀行 下年發(fā)票收到先沖回 借:原材料等 (負(fù)) 貸:銀行 (負(fù)) 借:原材料等 進項 貸:銀行 不要怕銀行有2個,一正一負(fù)是0的,不影響什么,這是最簡單的調(diào)整方法,不用計算,也不用想是是什么科目
    05/08 16:53
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