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老師,企業(yè)是一般納稅人,員工宿舍電費是企業(yè)報銷的,獲得的電費稅務(wù)專票怎么做賬?

84784955| 提問時間:2024 05/08 15:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借管理費用福利費 貸應(yīng)付職工薪酬福利費, 借應(yīng)付職工薪酬福利費貸銀行 然后在勾選平臺選擇不抵扣勾選就可以的,這個不允許抵扣。
2024 05/08 15:32
84784955
2024 05/08 15:33
不從工資里扣除,企業(yè)承擔(dān),需要勾選的
84784955
2024 05/08 15:34
跟車間電費一起開的發(fā)票
84784955
2024 05/08 15:35
福利部分是需要做進項稅額轉(zhuǎn)出吧?稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么寫?
郭老師
2024 05/08 15:36
借管理費用、福利費 進項 貸應(yīng)付職工薪酬福利費, 借管理費用、福利費貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
84784955
2024 05/08 15:45
是不是這樣做,老師?
郭老師
2024 05/08 15:46
進項轉(zhuǎn)出的,不對 借管理費用、福利費貸、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
84784955
2024 05/08 15:46
后面這張是根據(jù)發(fā)票做的
84784955
2024 05/08 15:46
前面那張是進項稅額轉(zhuǎn)出
84784955
2024 05/08 15:46
是不是這樣做的,老師?
郭老師
2024 05/08 15:47
進項轉(zhuǎn)出的不對,給你寫了,那進項不能抵扣,不就是加稅合計做到管理費用福利費的嗎?
84784955
2024 05/08 15:47
福利費442.48這個的稅費57.52元
郭老師
2024 05/08 15:49
57.52這個余做到管理費用福利費。
84784955
2024 05/08 15:50
福利費是500元,稅費57.52元,賬上福利費是寫的不含稅442.48元。
84784955
2024 05/08 15:51
57.52元已含在2044.62元,但這57.52元要轉(zhuǎn)出來
84784955
2024 05/08 15:54
老師,麻煩您幫我做一下,員工福利電費500元,銀行已付500元。收到專票,金額442.48元,稅額57.52元。這怎么做分錄?麻煩幫我寫一下,您剛才那個我看不清楚,謝謝了!
郭老師
2024 05/08 15:56
借業(yè)管理費用福利費442.48,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項57.52待應(yīng)付職工薪酬福利費,這一筆看懂了嗎?
郭老師
2024 05/08 15:56
同學(xué),你別光讓我給你寫分錄了。我給你寫了分錄之后,你給你寫出來,指出錯誤來,你還不知道錯誤。你能看一下我上面給你回復(fù)的嗎?這個增值稅抵扣不了,需要加稅。合計做到管理費用、福利費,這個能看懂嗎?
郭老師
2024 05/08 15:57
借管理費用福利費442.48, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項57.52待 貸應(yīng)付職工薪酬福利費500 借管理費用、福利費 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出57.52。
郭老師
2024 05/08 15:58
這里面上面的就已經(jīng)是完整的了,還有哪一個不明白?你上面做的借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項, 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出,這個是什么意思?
郭老師
2024 05/08 15:58
所有的賬務(wù)處理里面就沒有這一個賬務(wù)處理。
84784955
2024 05/08 16:03
借業(yè)管理費用福利費442.48,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項57.52待應(yīng)付職工薪酬福利費,這一筆看懂了嗎? 看得懂,我也是這樣做的,我們是由企業(yè)承擔(dān)不給員工另外收取, 所以我直接做到銀行付款了 我是這樣做的: 付電費時 借:管理費用-福利費442.48 應(yīng)交稅費-進項稅額57.52 貸:銀行存款500 進項稅額轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交增值稅-進項稅額57.52 貸:進項稅額轉(zhuǎn)出57.52 是不是這樣做的,老師?
郭老師
2024 05/08 16:07
付電費時 借:管理費用-福利費442.48 應(yīng)交稅費-進項稅額57.52 貸:銀行存款500 進項稅額轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交增值稅-進項稅額57.52 貸:進項稅額轉(zhuǎn)出57.52 是不是這樣做的,老師? 不對
84784955
2024 05/08 16:09
麻煩你給我寫一個前面的分錄,好嗎?你不寫上數(shù)字我就不知道這數(shù)字該怎么寫
郭老師
2024 05/08 16:10
借管理費用福利費442.48, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項57.52待 貸應(yīng)付職工薪酬福利費500 借管理費用、福利費 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出57.52。
84784955
2024 05/08 16:11
老師,麻煩你幫我寫一個全面的分錄,把數(shù)字寫上去,然后我好后面來分析
84784955
2024 05/08 16:12
這里是寫哪個數(shù)字?
郭老師
2024 05/08 16:12
借貸必須平衡,肯定是57.52。
84784955
2024 05/08 16:14
主要是這個電費我們不需要分到員工的頭上去,直接由企業(yè)承擔(dān),所以我沒有計提到職工薪酬里面
郭老師
2024 05/08 16:18
必須做應(yīng)付職工薪酬,這是福利費的標(biāo)準(zhǔn)。應(yīng)付職工薪酬它核算的內(nèi)容就含福利費。
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