問(wèn)題已解決

老師,去盈利,我結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)沒(méi)有做所得稅費(fèi)用,今年匯算清繳完,我補(bǔ)做在三月份的賬上,借以前年度損益調(diào)整3000,貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅3000,借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅3000,貸銀行存款3000,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3000,貸以前年度損益調(diào)整3000,最后計(jì)提盈余公積,

84784954| 提問(wèn)時(shí)間:2024 05/08 14:31
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沈潔老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,你這流程是對(duì)的,分錄也是對(duì)的,沒(méi)有問(wèn)題
2024 05/08 14:32
84784954
2024 05/08 14:36
老師,快賬軟件沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
沈潔老師
2024 05/08 14:43
你好,可以直接用”利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)“替代,不走”以前年度損益調(diào)整“
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