問題已解決
增值稅一般納稅人農(nóng)業(yè)開發(fā)公司。在2019年6月份有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了勾選認(rèn)證。7月份做的抵扣,但是在今年系統(tǒng)又比對(duì)出來那一張發(fā)票屬于免稅,不能做抵扣,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。請(qǐng)問老師在附表2哪一行填寫這個(gè)?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢。這家企業(yè)還需要更改哪些報(bào)表?他的企業(yè)增值稅和附加稅是兩張表,附加稅是單個(gè)的報(bào)表。
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速問速答你好,在附表2進(jìn)項(xiàng)專轉(zhuǎn)出免稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)里面填寫
然后,你賬上需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。這個(gè)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本的借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出納稅調(diào)整明細(xì)表,扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額,納稅調(diào)減。
05/08 13:26
84784979
05/08 13:30
老師財(cái)務(wù)報(bào)表也得更正嗎?只需要更正年報(bào)表嗎?
郭老師
05/08 13:30
財(cái)務(wù)報(bào)表不用修改的。賬務(wù)處理做到今年。
84784979
05/08 13:45
企業(yè)所得稅應(yīng)用更正嗎
郭老師
05/08 13:46
所得稅在今年調(diào)增就行。
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