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老師,我現(xiàn)在收到老板拿過來的住宿發(fā)票還有一個四萬五的成本票,開票都是去年的日期,我該怎么入賬啊,可以在今年直接入賬嗎?

84785037| 提問時間:05/06 19:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
嗯,可以做到今年的具體的是什么業(yè)務(wù)。
05/06 19:26
84785037
05/06 19:28
一個是八千多的住宿費報銷,一個是購進的材料發(fā)票
郭老師
05/06 19:29
借原材料貸,銀行存款 這個原材料領(lǐng)用了沒有?銷售出去了沒有? 住宿是什么業(yè)務(wù)的?
84785037
05/06 19:31
原材料用完了,都是拉到工地直接用的,住宿費是老板外地出差
84785037
05/06 19:35
老師還在嗎
郭老師
05/06 19:36
借銷售費用或是管理費用、差旅費貸,銀行 材料的借工程施工貸,銀行
84785037
05/06 19:38
老師,23年的發(fā)票,入賬在24年,后面匯算清繳需要調(diào)增嗎?
84785037
05/06 19:39
這個是屬于去年的管理費用,放在24年有啥影響嗎?
郭老師
05/06 19:39
不需要的,可以抵扣的。
84785037
05/06 19:41
之前有個老師說不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制,我如果入賬在24年,到后面匯算清繳需要調(diào)增
郭老師
05/06 19:44
不需要的,5年以內(nèi)的都可以抵扣。
郭老師
05/06 19:45
而且不是重大影響的,可以不用做以前年度損益調(diào)整。
84785037
05/06 19:54
老師太感謝??
郭老師
05/06 20:01
不用客氣 工作愉快
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