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老師,出口退稅去年7月份的報關單和今年的一塊,這個月退稅,需要怎么操作呢

84784953| 提問時間:2024 05/06 18:56
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何萍香老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好!麻煩您稍等一下
2024 05/06 19:04
何萍香老師
2024 05/06 19:14
企業(yè)應在貨物報關出口之日次月起至次年4月30日前的各增值稅納稅申報期內,收齊有關憑證,向主管稅務機關辦理出口貨物增值稅、消費稅免退稅申報,超過出口退(免)稅申報期限的,不是不能退稅,而是“有條件申報退稅”——電子稅務局會提示企業(yè)錄入《出口貨物收匯情況表》,遞交收匯材料等相關單據。本文下方內容會詳細為您講解《出口收匯情況表》的錄入說明。 外貿企業(yè)申報上年度報關出口的業(yè)務時,如果同時有當年出口報關單需要申報退稅,則需要使用不同的申報年月分別申報。 例如: 某外貿企業(yè),申報的報關單出口日期既有2023年的,也有2024年的,需要將報關單按照出口年度進行清分。2023年出口的報關單,使用202312申報年月申報,2024年出口的報關單使用當前年月進行申報。
何萍香老師
2024 05/06 19:22
正常來說,幾個月的放一起申報是沒問題的。但是,去年的報關單先看一下是否 已經過了稅局要求的最晚申報期了 不是這月底 就是上月底
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