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你好,上月 結(jié)余本年利潤和利潤分配-未分配利潤有余額,本月有打款給股東作為利潤分配,本月怎么做會計分錄

84785043| 提問時間:05/06 09:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借本年利潤貸利潤分配未分配利潤。 借利潤分配,未分配利潤 貸,應(yīng)付利潤 借,應(yīng)付利潤 貸,銀行存款 應(yīng)交稅費,個稅 借,利潤分配,未分配利潤貸,利潤分配應(yīng)付利潤。
05/06 09:34
84785043
05/06 09:40
是需要先把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)成0是嗎
郭老師
05/06 09:42
對的是的,是這么做的。
84785043
05/06 09:44
結(jié)轉(zhuǎn)后我可以直接 借:利潤分配-未分配利潤 貸:銀行存款 這樣做可以嗎
郭老師
05/06 09:46
你好,這個是分紅的嗎?如果是的話,嚴格來說不可以的。
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