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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 2月份做的 4月份対方把這張票 紅沖了 我要怎么做賬
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速問(wèn)速答沒(méi)有轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)是嗎?借應(yīng)付賬款
貸,在建工程429020.62
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出12870.62
05/06 07:46
郭老師
05/06 08:14
如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到了固定資產(chǎn),還需要做一個(gè)借在建工程貸。固定資產(chǎn)
借累計(jì)折舊,
貸管理費(fèi)用
如果已經(jīng)折舊了,
沒(méi)有折舊的話,第二個(gè)就不要做了。
郭老師
05/06 08:29
你好,轉(zhuǎn)出之后你需要申報(bào)的附表二二十行里面填寫(xiě)。
郭老師
05/06 08:32
你好,你的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)有余額嗎?如果有余額的話,他也有余額。如果沒(méi)有余額,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出,未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)就是。他寫(xiě)不了,這個(gè)不清楚,需要問(wèn)一下你稅務(wù)局。你幾月份開(kāi)的紅色信息表,在幾月份所屬企業(yè)申報(bào)。
郭老師
05/06 08:41
你好,那就按照上面的來(lái)做就可以的。結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
郭老師
05/06 08:50
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅12870.62,
哪一個(gè)不會(huì)。
郭老師
05/06 08:52
你好,可以的,沒(méi)有問(wèn)題的。
郭老師
05/06 09:02
你好,對(duì)的是的,它的發(fā)生額是在代發(fā)。
郭老師
05/06 09:57
可以的,可以這么做的。
郭老師
05/06 11:54
截止到3月份的有嗎?有余額沒(méi)有。
郭老師
05/06 11:55
本月生產(chǎn)了多少產(chǎn)品你知道嗎?用多少材料這個(gè)固定嗎?
84785010
05/06 08:12
還沒(méi)有轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)出了 要怎么做
84785010
05/06 08:28
稅轉(zhuǎn)出了 就不管了嗎 還是要怎么做
84785010
05/06 08:31
填不上去 自動(dòng)生成過(guò)來(lái) 那 進(jìn)項(xiàng)稅 轉(zhuǎn)出里面 有科目余額 怎么辦
84785010
05/06 08:40
進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng)都沒(méi)有余額
84785010
05/06 08:48
老師 就是我 轉(zhuǎn)出了 下一步不知道要怎么做了
84785010
05/06 08:48
這樣做 對(duì)不對(duì)我
84785010
05/06 08:51
老師 看一下 我發(fā)給你的分錄 做的對(duì)嗎
84785010
05/06 09:02
進(jìn)項(xiàng) 轉(zhuǎn)出在貸方嗎
84785010
05/06 09:55
銷售貨物流用的包裝盒子 算銷售費(fèi)用可以嗎
84785010
05/06 11:52
老師 我 4月份 賬還沒(méi)有做 什么都沒(méi)有 現(xiàn)在統(tǒng)計(jì)J 讓我給個(gè)庫(kù)存明細(xì)表 我要造一個(gè) 入庫(kù)明細(xì) 原材料還沒(méi)有呢 都沒(méi)有原材料發(fā)票 人工 還有制造費(fèi)也沒(méi)有 我要怎么造一個(gè)庫(kù)存明細(xì)
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