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你好,月末生產(chǎn)成本為借方負(fù)數(shù)這什么原因?qū)е碌模?/p>

84784948| 提問時間:05/01 14:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
很有可能,你結(jié)轉(zhuǎn)的入庫產(chǎn)品借庫存商品 貸生產(chǎn)成本,這個多做了
05/01 14:03
84784948
05/01 14:06
這是一個月入庫的商品金額嗎
84784948
05/01 14:07
還是月末盤點庫存的金額
郭老師
05/01 14:07
你好對的 是這個意思的
84784948
05/01 14:10
結(jié)轉(zhuǎn)原材料是一個月的領(lǐng)用量金額是吧
郭老師
05/01 14:11
你好,你說的是領(lǐng)用原材料嗎?如果是的話當(dāng)月的是一個月的領(lǐng)用量
84784948
05/01 14:12
是的,分錄是借生產(chǎn)成本 貸原材料
84784948
05/01 14:13
我是根據(jù)這樣來記賬的,為什么生產(chǎn)成本為借方負(fù)數(shù),在產(chǎn)品也是負(fù)數(shù)
郭老師
05/01 14:15
借庫存商品貸生產(chǎn)成本,這個做多了,你的借方是100,然后這個金額填寫的是120
84784948
05/01 14:17
100怎么算的啊,不是完工入庫的金額嗎
郭老師
05/01 14:18
同學(xué),我給你舉的一個例子,借生產(chǎn)成本100 貸原材料,應(yīng)付職工薪酬制造費用 借庫存商品貸生產(chǎn)成本120,這不就出現(xiàn)了負(fù)數(shù)20嗎?
84784948
05/01 14:22
我明白了,謝謝老師
郭老師
05/01 14:27
不用客氣 節(jié)日快樂
84784948
05/01 18:36
老師還有一個問題請教,之前的會計在月末是把庫存商品全轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)收入,銷售的商品再沖減收入,制造費用轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,這是對的嗎?
郭老師
05/01 18:37
庫存商品全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入不對吧?是應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本吧。 還有,你們單位這個是銷售的產(chǎn)品嗎?如果是的話,這個制造費用月末結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,然后生產(chǎn)成本再結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品銷售出去了之后,庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
84784948
05/01 18:49
是的,我現(xiàn)在就是你說的這樣做的,利潤表里營業(yè)收入和營業(yè)成本(不包含管理和銷售)一樣的,我要怎么解釋呢
郭老師
05/01 18:50
他制造費用為什么直接結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,什么原理?
84784948
05/01 18:53
應(yīng)該是想的費用結(jié)轉(zhuǎn)到成本里,正確的是結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里是吧
郭老師
05/01 18:56
對的是的,是這么做的。
84784948
05/01 19:01
生成的利潤表里營業(yè)收入和營業(yè)成本(不包含管理和銷售)一樣的,這是對的吧
郭老師
05/01 19:02
對的是的,這是正確的。
郭老師
05/01 19:13
一樣的是啥 收入等于成本 沒有利潤嗎 實際平價銷售的嗎
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