當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
把23年收到的費(fèi)用票(22年的開票日期)更正到22年度的匯繳表那么利潤表還需要更正嘛
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,你在22年有計提或者暫估那些嗎
2024 04/30 15:59
84784994
2024 04/30 16:06
? 都沒有計提或暫估
小小霞老師
2024 04/30 16:38
那你是放在23年入賬的嗎?真實(shí)交易,以前沒有入賬,放在收票當(dāng)年,可以不做調(diào)整的呢
84784994
2024 04/30 16:43
是的,放在了23年入賬
84784994
2024 04/30 17:20
只是在22年做更正申報嗎
小小霞老師
2024 04/30 21:02
這個不用做更正申報的呢,你22年沒有入賬,23年收到發(fā)票計入賬務(wù)處理,就不用做調(diào)整了
閱讀 497