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老師,公司的社保是第三方幫交的,現(xiàn)在收到交社保的發(fā)票了,怎么做賬?

84784952| 提問時間:04/30 12:39
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:管理費用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
04/30 12:39
84784952
04/30 12:40
發(fā)票附在這個分錄后面?
小菲老師
04/30 12:41
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84784952
04/30 12:43
是增值稅專票)發(fā)票的金額還包括服務(wù)費,服務(wù)費怎么做賬?
小菲老師
04/30 12:43
借:管理費用-服務(wù)費 管理費用-社保 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 貸:應(yīng)付職工薪酬 銀行存款 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
84784952
04/30 12:45
公司是1月份經(jīng)營的,一月份沒有工資表也沒計提工資也沒報個稅,但19月有流水社??畲蚪o第三方了,也有發(fā)票,那下筆怎么做?
84784952
04/30 12:45
公司是1月份經(jīng)營的,一月份沒有工資表也沒計提工資也沒報個稅,但1月有流水社??畲蚪o第三方了,也有發(fā)票,那這筆怎么做?
小菲老師
04/30 12:46
同學(xué), 你好 這么做 借:管理費用-服務(wù)費 管理費用-社保 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 貸:應(yīng)付職工薪酬 銀行存款 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
84784952
04/30 12:46
能根據(jù)發(fā)票的金額全部記如管理費用?
小菲老師
04/30 12:46
同學(xué),你好 可以的,都計入管理費用
84784952
04/30 12:48
老師,當(dāng)月打的款是當(dāng)月社保錢?還是下月社????
小菲老師
04/30 12:48
同學(xué),你好 社保一般是當(dāng)月繳納的
84784952
04/30 12:54
老師因為第一個月沒有工資表,我分不清哪個是公司承擔(dān)的哪個是個人承擔(dān)的,我統(tǒng)一做借:管理費用-社保 管理費用-公積金 管理費用-服務(wù)費 進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付-某某公司可?
小菲老師
04/30 12:55
同學(xué),你好 嗯,可以的
84784952
04/30 12:56
老師這個公司是小規(guī)模,收到的是專票,進(jìn)項稅還單獨拎出去?還是直接計入管理費用服務(wù)費?
小菲老師
04/30 12:57
同學(xué),你好 直接計入管理費用服務(wù)費
84784952
04/30 12:58
進(jìn)項不抵扣會形成滯留票?會有風(fēng)險?還要提醒對方改成普票?
小菲老師
04/30 12:59
同學(xué),你好 不會形成滯留票
84784952
04/30 13:00
還要提醒對方改成普票?
小菲老師
04/30 13:00
同學(xué),你好 最好開成普通發(fā)票
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