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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,紅沖的之前月份其他業(yè)務(wù)收入,是不是還要紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的憑證???因?yàn)橹霸路萜谀┙Y(jié)轉(zhuǎn)了的
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速問速答同學(xué),你好
嗯嗯,是的
04/30 10:38
84784965
04/30 10:39
那紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的憑證,分錄應(yīng)該是什么呢?
小菲老師
04/30 11:00
同學(xué),你好
之前分錄做一摸一樣的,金額負(fù)數(shù)
84784965
04/30 11:08
正常的做賬分錄是 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅額 然后結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候會變成什么呢?是不是 借:其他業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅額 貸:本年利潤 ?
小菲老師
04/30 11:09
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
84784965
04/30 11:10
1、進(jìn)銷項(xiàng)稅額都會結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎?2、我記得有的是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤借方,有的是貸方,這個是怎么劃分的呢?
小菲老師
04/30 11:12
同學(xué),你好
不是
你的結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄是
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
你現(xiàn)在紅沖
借:主營業(yè)務(wù)成本? ? 負(fù)數(shù)
貸:庫存商品? ? 負(fù)數(shù)
84784965
04/30 11:22
那么老師我這個成本沒有商品是提供的服務(wù)的話,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候借:主營業(yè)務(wù)成本 貸什么呢?
小菲老師
04/30 11:22
同學(xué),你好
借:主營業(yè)務(wù)成本?
貸:銀行存款
84784965
04/30 11:23
然后我的收入是其他業(yè)務(wù)輸入沒有商品,結(jié)轉(zhuǎn)成本是借:其他業(yè)務(wù)成本 貸什么呢?
小菲老師
04/30 11:23
借:其他業(yè)務(wù)成本?
貸:銀行存款
84784965
04/30 11:24
老師什么時(shí)候做成本呢?是收到成本票還是?
小菲老師
04/30 11:27
同學(xué),你好
一般是收到成本票
84784965
04/30 11:30
老師,如果其他業(yè)務(wù)收入沒有成本只有收入,還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
小菲老師
04/30 11:30
同學(xué),你好
不需要了
84784965
04/30 11:34
那么沒有成本的其他業(yè)務(wù)收入,就只需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嘛?結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是不是這樣的 借:其他業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤 對嗎?進(jìn)銷項(xiàng)稅額是不是不用結(jié)轉(zhuǎn)?
小菲老師
04/30 11:35
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
進(jìn)銷項(xiàng)稅額是不是不用結(jié)轉(zhuǎn)?
增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)的
84784965
04/30 11:37
那么我結(jié)轉(zhuǎn)了銷項(xiàng)稅額到未交增值稅上面,紅沖收入是不是也得紅沖一部分未交增值稅出來?
小菲老師
04/30 11:37
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
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