問題已解決
老師,年底的時候賬上缺成本,是不是可以先暫估成本,然后在來年匯算清繳5月三十一號之前來了之前對應(yīng)的暫估成本發(fā)票就可以了是么
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速問速答同學(xué),你好
嗯嗯,是的
04/30 10:11
84784997
04/30 10:53
建筑公司,比如說在23年12月份的時候賬上缺成本,然后我就暫估A項目材料成本,做憑證為借工程施工--材料費,貸應(yīng)付,是這樣吧,等到來年匯算清繳之前來票了就沖暫估的成本,借工程施工--材料費,貸工程施工材料費對吧
小菲老師
04/30 11:00
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
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