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老師,我們外購的禮品用于贈送客戶。購入分錄借:庫存商品1000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項130 貸銀行存款1130 贈送視同銷售價格為1100元,贈送分錄:借:銷售費用1143 貸:庫存商品1000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項143,請問分錄正確嗎?
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這個是沒錯的,最后視同銷售是增值稅
2024 04/29 14:28
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84785000 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 04/29 14:32
企業(yè)所得稅匯算調(diào)增。第一調(diào)增視同銷售收入1100元,調(diào)整視同銷售成本1000元,差額100元調(diào)整到納稅調(diào)整表第30行其他對嗎?
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/29 14:32
對的,這個是沒錯的,理解的
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2024 04/29 14:34
做完匯算調(diào)整后,視同銷售的業(yè)務(wù)感覺對應(yīng)納稅所得額沒影響呀,之前進(jìn)去會計利潤的銷售費用1143元,需要匯算調(diào)整嗎?
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/29 15:25
這樣最后是調(diào)整那部分費用就行
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