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老師,我們外購的禮品用于贈(zèng)送客戶。購入分錄借:庫存商品1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)130 貸銀行存款1130 贈(zèng)送視同銷售價(jià)格為1100元,贈(zèng)送分錄:借:銷售費(fèi)用1143 貸:庫存商品1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)143,請(qǐng)問分錄正確嗎?

84785000| 提問時(shí)間:04/29 14:27
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
這個(gè)是沒錯(cuò)的,最后視同銷售是增值稅
04/29 14:28
84785000
04/29 14:32
企業(yè)所得稅匯算調(diào)增。第一調(diào)增視同銷售收入1100元,調(diào)整視同銷售成本1000元,差額100元調(diào)整到納稅調(diào)整表第30行其他對(duì)嗎?
小鎖老師
04/29 14:32
對(duì)的,這個(gè)是沒錯(cuò)的,理解的
84785000
04/29 14:34
做完匯算調(diào)整后,視同銷售的業(yè)務(wù)感覺對(duì)應(yīng)納稅所得額沒影響呀,之前進(jìn)去會(huì)計(jì)利潤的銷售費(fèi)用1143元,需要匯算調(diào)整嗎?
小鎖老師
04/29 15:25
這樣最后是調(diào)整那部分費(fèi)用就行
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