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22年暫估入庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本的,23年5月發(fā)票來了,我這邊怎么做賬?

84785036| 提問時(shí)間:04/28 15:56
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 之前分錄紅字沖銷,再根據(jù)發(fā)票重新做分錄
04/28 15:57
84785036
04/28 16:04
但是之前有庫存商品,還有結(jié)轉(zhuǎn)成本的,跨年了,怎么做?
小菲老師
04/28 16:04
同學(xué),你好 之前涉及的分錄都要紅沖
84785036
04/28 16:05
沖銷不就沖到23年主營業(yè)務(wù)成本了嗎?
小菲老師
04/28 16:07
同學(xué),你好 你23年還要根據(jù)發(fā)票重新做,一正一負(fù)是抵消了
84785036
04/28 16:15
比如這個(gè),我在23年收到發(fā)票,沖銷的話,就沖銷了23年的庫存商品和主營業(yè)務(wù)成本了。
小菲老師
04/28 16:18
同學(xué),你好 嗯嗯,是的,都要沖
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