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老師,我們是酒店餐飲行業(yè),客戶消費(fèi)先掛賬,也沒有開票 借:應(yīng)收賬款-XX 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 后期,要開票收款了 收入該怎么賬務(wù)處理 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(貸方負(fù)數(shù)) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 這樣處理對(duì)嗎?

84785021| 提問時(shí)間:2024 04/28 10:50
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 紅沖的話就原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2024 04/28 10:59
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