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跨年應(yīng)付帳款漏記了怎么調(diào)帳?
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速問速答你好,跨年應(yīng)付帳款漏記,是貸方漏記還是借方漏記呢??
04/28 09:47
84785044
04/28 10:33
貸方漏記
鄒老師
04/28 10:33
你好,需要補記相應(yīng)分錄
借:原材料等科目,貸:應(yīng)付賬款?
84785044
04/28 10:34
23年借制造費用貸應(yīng)付帳款
84785044
04/28 10:34
原材料已經(jīng)用了沒有了
鄒老師
04/28 10:34
你好,那就直接這樣補記
借:制造費用,貸:應(yīng)付賬款?
然后做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄
84785044
04/28 10:35
之前的已經(jīng)結(jié)帳了
鄒老師
04/28 10:35
你好,那就直接這樣補記
借:制造費用,貸:應(yīng)付賬款?
然后做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄
(是針對這個回復(fù),還有什么疑問嗎)
84785044
04/28 10:36
做到本月里嗎
鄒老師
04/28 10:36
你好,是的,是這樣的
84785044
04/28 10:37
還是用以前年度損益科目
鄒老師
04/28 10:38
你好,那就直接這樣補記
借:制造費用,貸:應(yīng)付賬款?
然后做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄
如果是涉及到了損益科目,才需要通過? ?以前年度損益調(diào)整? 科目代替入賬。
84785044
04/28 10:38
來調(diào)去年利潤分配
鄒老師
04/28 10:38
你好,那就直接這樣補記
借:制造費用,貸:應(yīng)付賬款?
然后做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄
如果是涉及到了損益科目,才需要通過? ?以前年度損益調(diào)整? 科目代替入賬。
(是針對這個回復(fù),還有什么疑問嗎)
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