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一家門店人員等合并到另一家門店,賬務(wù)處理怎么做

84785034| 提問時(shí)間:04/28 09:37
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,用工單位。 借成本費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款等。
04/28 09:40
84785034
04/28 15:51
被合并的門店賬務(wù)怎么轉(zhuǎn)過去 是都掛往來嗎
玲老師
04/28 15:54
你好合并的就是把原來的那個(gè)門店的資產(chǎn)負(fù)債都合并到現(xiàn)在這個(gè)企業(yè)里就行。
84785034
04/28 16:27
分錄怎么做
玲老師
04/28 16:34
吸收合并的會(huì)計(jì)處理 借:有關(guān)資產(chǎn)[取得的被合并方資產(chǎn)賬面價(jià)值]? ? ? ?貸:有關(guān)負(fù)債[承擔(dān)的被合并方負(fù)債賬面價(jià)值]? ? ? ? ? ? ? 銀行存款、存貨等[支付的資產(chǎn)的賬面價(jià)值]? ? ? ? ? ? ? 資本公積[差額(借或貸)
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