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老師,2023年的招待費用進項稅額做了抵扣,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?

84784966| 提問時間:04/27 15:34
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好, 做進項轉(zhuǎn)出就可以了 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費
04/27 15:34
84784966
04/27 15:42
只做這一步就可以了嗎?
劉艷紅老師
04/27 15:42
借:利潤分配-未分配 貸:以前年度損益調(diào)整
84784966
04/27 15:46
跟2023年的匯算清繳有關(guān)系嗎?
劉艷紅老師
04/27 15:48
不要去動了,這個調(diào)賬就可以了
84784966
04/27 15:51
那我在做4月份賬的時候就做上面兩筆分錄,然后在5月初申報增值稅的時候就填附表二進項稅額轉(zhuǎn)出,是這樣嗎?
劉艷紅老師
04/27 15:52
是的, 是的,就是這樣的
84784966
04/27 15:55
上面第一筆分錄,應(yīng)交稅費二級明顯應(yīng)該寫什么?還有在填進項稅額轉(zhuǎn)出的時候應(yīng)該填在哪一欄?
劉艷紅老師
04/27 15:56
應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出,有個進項轉(zhuǎn)出欄
84784966
04/27 16:00
我截的這個圖就是附表二進項稅額轉(zhuǎn)出,我應(yīng)該填在哪一欄?
劉艷紅老師
04/27 16:03
填在第15行這里就可以了
84784966
04/27 16:07
好的,謝謝老師!
劉艷紅老師
04/27 16:07
不客氣,很高興幫你
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