問(wèn)題已解決

我們這個(gè)月有張固定資產(chǎn)的發(fā)票稅額勾完會(huì)形成留抵,還要勾其他成本票嗎?如果再勾其他發(fā)票就會(huì)形成更多留抵稅額應(yīng)該怎么做呢?

84784980| 提問(wèn)時(shí)間:04/27 10:57
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 固定資產(chǎn)的發(fā)票稅額勾完會(huì)形成留抵,不要勾其他成本票了
04/27 10:58
84784980
04/27 11:01
固定資產(chǎn)勾完形成留抵了有沒(méi)有事?不勾其他成本票當(dāng)月沒(méi)成本怎么做呢?
bamboo老師
04/27 11:15
固定資產(chǎn)勾完形成留抵了沒(méi)有事 不勾其他成本票當(dāng)月成本照樣寫(xiě)分錄入賬啊 借 成本費(fèi)用等 借 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款等
84784980
04/27 11:24
按成本票做只做金額可以不 ,不做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,? 下月勾了再?zèng)_銷? 做回正確分錄
bamboo老師
04/27 11:59
那您這樣體現(xiàn)不了 有多少待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
84784980
04/27 15:51
沒(méi)事? 我們每個(gè)月系統(tǒng)的都做完,電子稅局上月底沒(méi)勾的就是留抵的
bamboo老師
04/27 15:57
那您可以按您的思路賬務(wù)處理哈
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