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實(shí)務(wù)
問題已解決
因上游單位出問題,我公司收到對(duì)方的增值稅專用發(fā)票已經(jīng)抵扣,在申報(bào)表中做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,分錄應(yīng)該怎么做
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答實(shí)際已經(jīng)支付了是嗎
借管理費(fèi)用等
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
04/27 08:29
84784964
04/27 08:33
支付了的進(jìn)管理費(fèi)用,那未支付貨款的呢
郭老師
04/27 08:35
還需要支付不支付借應(yīng)付
貸管理費(fèi)用
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784964
04/27 08:46
出問題部分的金額不需要支付了
郭老師
04/27 08:47
那就按上面的
成本也不能抵扣
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