問題已解決
老師好,我想請問一下。就是期末倒擠應收應付期初余額,為什么初始數(shù)據(jù)總是平不了。
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速問速答您好,我們是怎么倒擠的呀,這個是算錯了,直接用科目余額表的期初數(shù)不是很方便么
2024 04/26 18:59
84784952
2024 04/26 19:05
那個期初余額不對,之前財務公司做的,所有承兌匯票都沒有做賬,?,F(xiàn)在怎么對也對不起了,然后他們就要求改期初余額,我用期末余額+已收的—本月發(fā)生的等于期初,但是就是對不上,是我倒擠方式不對嗎
廖君老師
2024 04/26 19:12
您好,這個式子沒問題呀,但這個倒擠也是原來的錯的期初數(shù),期末不就是我們賬上的嗎
84784952
2024 04/26 19:14
期末是我用老板給的數(shù)據(jù)來推的,因為他們自己有記應收應付余額的
廖君老師
2024 04/26 19:15
哦哦,那不平很正常呀,因為期末倒擠的期初是真實的,可賬上其他數(shù)據(jù)是不對的,報表當然不平的
84784952
2024 04/26 19:17
如果要調,是所有數(shù)據(jù)都要調整,對嗎
廖君老師
2024 04/26 19:19
您好,是的把老板確認的科目金額寫上,做簡易的負債表,不平的用? 其他應付款-老板來做平,反正都是老板家的
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