問題已解決
當(dāng)月發(fā)票不認(rèn)證做賬是:借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 到了月底怎么做賬呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好!是的。這樣就可以了。
等你認(rèn)證后再做別的
04/26 14:57
84784955
04/26 14:59
老師,描述有誤,
到了第二個(gè)月,如果發(fā)票認(rèn)證后 該怎么做賬呢?
宋生老師
04/26 15:02
你好,借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅代認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。
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