問題已解決

當(dāng)月發(fā)票不認(rèn)證做賬是:借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 到了月底怎么做賬呢?

84784955| 提問時(shí)間:04/26 14:57
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!是的。這樣就可以了。 等你認(rèn)證后再做別的
04/26 14:57
84784955
04/26 14:59
老師,描述有誤, 到了第二個(gè)月,如果發(fā)票認(rèn)證后 該怎么做賬呢?
宋生老師
04/26 15:02
你好,借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅代認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~