問題已解決

老師你好 ,請問我之前做了一筆,借應(yīng)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)-醒交增值稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)增值稅少計(jì)提了0.01分現(xiàn)在我是不是應(yīng)該借其他業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

84785040| 提問時(shí)間:04/26 09:07
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
是的,就是那樣做的哈
04/26 09:12
84785040
04/26 09:14
是不是如果這個(gè)是上年產(chǎn)生的今年發(fā)現(xiàn)少計(jì)提了就應(yīng)該借利潤分配-未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
家權(quán)老師
04/26 09:18
金額太小直接調(diào)整當(dāng)年的損益
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