问题已解决
老師,3月份所屬期,退稅勾選誤選成抵扣勾選對方新開發(fā)票,但是4月初申報增值稅的時候還涉及到了一點銷項稅,這一點銷項稅直接用進項抵了,沒有交稅 ,這部分銷項稅怎么處理呢?


你好,這部分銷項稅額就正常確認收入
2024 04/25 11:48

84784982 

2024 04/25 11:50
3月份我做的是借:銀行存款,貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額13.62元 營業(yè)外收入226.83元, 那 4月的賬該怎么做

84784982 

2024 04/25 11:51
3月份的進項對方?jīng)_回了

小小霞老師 

2024 04/25 14:21
你這邊沒有走主營業(yè)務收入走的是營業(yè)外收入,是什么原因呢

84784982 

2024 04/25 14:21
這筆是個稅手續(xù)費退還的費用

小小霞老師 

2024 04/25 14:23
那你就是這筆用進項稅額抵扣了,是這個意思嗎

84784982 

2024 04/25 14:26
是的,本來是不能用進項抵扣的,因為我的失誤吧退稅勾選選成了抵扣勾選

小小霞老師 

2024 04/25 15:34
相當于你是用的留抵稅額抵扣,而不是當月勾選的進項稅額抵扣,是這個意思嗎

84784982 

2024 04/25 15:37
不是,是我用退稅勾選失誤造成的抵扣勾選的進項稅額抵扣的,現(xiàn)在讓對方重新開票,那不就剩4月份申報擇增值稅申報銷項沒有交稅嗎,我的問題就這個
