問(wèn)題已解決

老師 因?yàn)榱舻滞硕惡笪醇皶r(shí)調(diào)整進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出所以產(chǎn)生的多繳稅款 現(xiàn)在要申請(qǐng)抵欠 這個(gè)情況說(shuō)明該怎么寫(xiě)

84785042| 提問(wèn)時(shí)間:04/24 10:28
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
尊敬的XX稅務(wù)局: 我公司于XXXX年XX月XX日進(jìn)行了增值稅留抵退稅,退稅金額為XXXX元。由于我司財(cái)務(wù)人員在操作過(guò)程中的疏忽,未能及時(shí)對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行相應(yīng)的轉(zhuǎn)出調(diào)整,導(dǎo)致在隨后的申報(bào)期內(nèi)多繳稅款XXXX元。我們深刻認(rèn)識(shí)到此次失誤的嚴(yán)重性,并對(duì)由此給稅務(wù)機(jī)關(guān)帶來(lái)的不便表示誠(chéng)摯的歉意。目前,我們已加強(qiáng)內(nèi)部管理,重新培訓(xùn)了相關(guān)財(cái)務(wù)人員,并修訂了財(cái)務(wù)操作流程,以避免類似情況再次發(fā)生。為糾正上述錯(cuò)誤,我們請(qǐng)求稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)我司將此次多繳的稅款用于抵減下一申報(bào)期的應(yīng)繳稅款。我們承諾將嚴(yán)格按照稅法規(guī)定,及時(shí)、準(zhǔn)確地完成稅務(wù)申報(bào)和繳納工作。感謝稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)我司工作的理解與支持。若需進(jìn)一步了解情況或提供補(bǔ)充材料,請(qǐng)通過(guò)以下聯(lián)系方式與我司財(cái)務(wù)部門(mén)聯(lián)系。 聯(lián)系人:XX 聯(lián)系電話:XXXXXXXXXXX 蓋章
04/24 10:30
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