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老師,收到的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,入哪個(gè)科目啊?我們有對(duì)外提供技術(shù)服務(wù)的業(yè)務(wù),現(xiàn)在收到技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,怎么入賬,入哪個(gè)科目?

84785017| 提問時(shí)間:04/23 10:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,借,合同履約成本或是勞務(wù)成本。貸,銀行存款 確認(rèn)收入之后借主營業(yè)務(wù)成本。貸,合同履約成本或勞務(wù)成本。
04/23 10:01
84785017
04/23 10:05
這是去年確認(rèn)的收入,對(duì)應(yīng)的成本,可以做入 管理費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi)么?然后調(diào)整到 利潤分配-未分配利潤
郭老師
04/23 10:07
你好,那你直接借利潤分配,未分配利潤貸銀行放款就可以。
84785017
04/23 10:09
如果以后再發(fā)生,我們有對(duì)應(yīng)的技術(shù)服務(wù)收入,再收到技術(shù)服務(wù)發(fā)票,是計(jì)入 主營業(yè)務(wù)成本 還是 計(jì)入 管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 呢?
郭老師
04/23 10:10
好,和收入對(duì)應(yīng)的是成本。
84785017
04/23 10:17
您沒回答我,是計(jì)入哪個(gè)科目啊?
郭老師
04/23 10:18
你好,和收入對(duì)應(yīng)的是成本。這個(gè)成本你確認(rèn)了收入就做主營業(yè)務(wù)成本。沒有的話,你看我上面的合同履約成本或勞務(wù)成本里面。
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