問題已解決

老師,您好!我想問一下,在自查記賬憑證的時候發(fā)現(xiàn)去年9月做的記賬憑證有錯,那我在本月4月沖紅再重開,我的操作是沖紅填負(fù)數(shù)憑證,然后再沖紅本次沖紅的把數(shù)據(jù)修改成正確的,這樣可以嗎?

84785017| 提問時間:04/22 16:30
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,沖紅負(fù)數(shù)憑證,沖正?不太理解你的邏輯
04/22 16:31
84785017
04/22 16:36
錯憑證為%2b,沖紅為-,再沖沖紅,是不是就是正數(shù)了?
小小霞老師
04/22 16:39
你這樣說就是正確的呢
84785017
04/22 17:00
這樣的話是不是相當(dāng)于重開了?
小小霞老師
04/22 17:06
是的呢你的理解正確的呢
84785017
04/22 17:13
好的,謝謝老師,我還想問一下,對于財務(wù)費用,收到利息入賬或者死別人轉(zhuǎn)回手續(xù)費入賬,財務(wù)費用科目都是填借方是嗎?分錄:借 銀行存款10;借 財務(wù)費用-10
小小霞老師
04/22 17:14
這個你需要根據(jù)財務(wù)軟件來看的呢,有些財務(wù)軟件不能這樣做
84785017
04/22 17:37
正常情況是借 銀行存款10;貸 財務(wù)費用 10?
小小霞老師
04/22 20:54
財務(wù)費用正常都是借:財務(wù)費用貸:銀行存款 只是財務(wù)費用的收入不一樣 借:銀行存款 借:財務(wù)費用—利息收入(紅字)
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